Primarna dokumentacija se najprej sestavi, ko spremlja transakcijo in je računovodski dokument. Po izdaji teh dokumentov nasprotni stranki lahko od nje pričakujete nadaljnje plačilo.
Potrebno je
program 1c Podjetje 7.7
Navodila
Korak 1
Vnesite program 1c Enterprise 7.7. Pojdite na zavihek "Dnevniki" poleg "Računi". Izberite "Datoteka" - "Novo".
2. korak
V oknu, ki se odpre, izpolnite polje "Plačnik" (polje "Pogodba" se izpolni samodejno). Kliknite gumb "Nova vrstica", na ponujenem seznamu izberite storitev, ki jo potrebujemo. Izpolnite naslednji vrstici "Količina" in "Količina" (ne zamenjajte s "Skupaj").
3. korak
Če želite ugotoviti, katero številko morate vnesti v polje "Količina", morate narediti preprost matematični izračun. Končni "Skupni" znesek, ki ga morate prejeti, se deli z 1, 18 in nastala številka se postavi v polje "Znesek", naslednja polja se samodejno izpolnijo ("DDV" in "Skupaj"). Kliknite gumb »Natisni« in natisnite pripravljeni račun za nasprotno stranko.
4. korak
Nato kliknite gumb "Dejanja", "Vnesi na podlagi". Izberite s seznama "Ponudba storitev". V oknu, ki se odpre, navedite "Vrsta storitve". Pritisnite gumb "Natisni". Potrdilo o zaključku je pripravljeno.
5. korak
Ponovno pritisnite gumb "Dejanja", "Vnesi na podlagi". Na seznamu izberite "Izdani račun". V oknu, ki se odpre, pritisnite gumb "Natisni". In natisnemo končni primarni dokument - račun.